日期: 2023-09-25 浏览量:253 来源:市交通运输局 责任编辑:袁悦 文字大小: 大 中 小
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规,拟定全市公路、水路、城市公共交通规范性文件并监督实施。
(二)承担涉及全市综合运输体系规划协调工作。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划,拟订并组织实施全市公路、水路行业发展规划。负责综合交通运输枢纽规划与管理,促进各种交通运输方式融合。按规定组织协调省、市重点物资运输和紧急客货运输。
(三)承担全市公路、水路建设市场监管责任,组织编制交通运输固定资产投资计划。协调推进全市高速公路工程、重点铁路工程建设,组织实施全市其他重点交通工程建设工作。负责有关交通工程造价和工程质量的监督管理工作。负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。负责水上运输及其辅助设施的规划、利用与监督管理。
(四)承担全市道路、水路管理和城市公共交通市场监管责任,组织制订道路运输和城市公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。协调铁路、民航运输,负责全市国际道路运输管理,指导全市路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作;负责全市运输船舶、水上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作。
(五)承担全市道路客货运输、水上运输、机动车驾驶员培训机构审批及营运车辆驾驶员培训资格考试等工作。负责出租汽车、汽车租赁工作的行业管理,负责全市地方铁路的行业管理。指导城市公共交通、长途客车、公共汽车、轨道交通运营、交通物流的运营管理工作。
(六)负责全市交通建设资金的筹集、使用和监督管理。提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。
(七)负责全市公路路网运行监测协调工作。指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作,指导全市内陆水域水上交通安全监管、防治船舶污染,负责交通运输行业体制改革工作。指导市交通运输服务监督电话中心工作。
(八)组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用,指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。
(九)负责交通运输有关涉外工作,开展国际交流与合作。
(十)承担市综合交通运输改革领导小组、市春运领导小组日常工作。
(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十二)职责分工。
1.关于综合交通运输体系方面的职责分工。由市交通运输局牵头,会同市发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制市交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划,组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡,协调有关重大问题。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡,负责生产要素的运输综合平衡与调节,协调组织应急物资的紧急调运。
2.关于城市轨道交通方面的职责分工。市交通运输局负责指导城市轨道交通的运营。市住房和城乡建设局负责指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省阜新市交通运输局(本级)2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
阜新市交通运输局本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计4595.33万元,包括:
1.财政拨款收入4194.41万元,占收入总计的91.28%。其中:一般公共预算财政拨款收入4194.41万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余400.92万元,占收入总计的8.72%。主要是项目资金。
与上年相比,今年收入减少5907.03万元,降低56.24%,主要原因:一是交通项目建设资金减少;二是年初结转和结余资金减少。
(二)支出总计4399.41万元,包括:
1.基本支出777.41万元,占支出总计的17.67%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出605.08万元,对个人和家庭的补助支出49.12万元,商品和服务支出123.21万元。
2.项目支出3622万元,占支出总计的82.33%。主要包括公交调度和服务系统建设、交通运输等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出减少5201.26万元,降低54.18%,主要原因:交通项目建设资金减少。
(三)年末结转和结余195.92万元。
主要是公路建设项目竣工后形成的结余资金。与上年相比,今年结转结余减少705.75万元,降低78.27%,主要原因是按照审计要求进行账务调整处理。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度财政拨款支出4333.64万元,其中:基本支出711.65万元,项目支出3621.99万元。与上年相比,财政拨款支出减少5254.48万元,降低54.8%,主要原因:一是交通运输项目支出减少;二是压缩公共经费支出。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的1021.12%,其中:基本支出完成年初预算的167.68%,年初项目预算0万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4333.64万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出20万元,占0.46%;社会保障和就业支出118.74万元,占2.74%;交通运输支出4148.7万元,占95.73%;住房保障支出46.20万元,占1.07%。
1.一般公共服务支出20万元,具体包括:
(1)信访事务20万元,主要是信访事务支出,决算数大于年初预算数的原因主要是无此预算。
2.社会保障和就业支出118.74万元,具体包括:
(1)行政单位离退休19.32万元,主要是离休人员工资、离休人员护理费和退休人员取暖费等支出,完成年初预算的95.45%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员减少。
(2)机关事业单位职业年金缴费支出17.96万元,年初预算数的原因主要是无此预算。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费51.15万元,完成年初预算的133.34%,决算数大于年初预算数的原因主要是有人员新增。
(4)死亡抚恤26.3万元,主要是退休人员死亡抚恤等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是无此预算。
(5)伤残抚恤4.01万元,主要是退休人员伤残抚恤等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是预算编制时抚恤金标准尚未更新。
3、交通运输支出4148.7万元,具体包括:
(1)行政运行546.7万元,主要是行政人员经费和日常办公经费基本支出。完成年初预算的163.49%,决算数大于年初预算数的原因主要是:有人员新增。
(2)一般行政管理事务8.06万元,主要是项目支出。决算数大于年初预算数的原因主要是无此预算。
(3)其他公路水路运输支出149.53万元,主要是交通项目建设支出,决算数大于年初预算数的原因主要是无此预算。
(4)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出79.6万元,主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出,决算数大于年初预算数的原因主要是无此预算。
(5)其他交通运输支出3364.81万元,主要是用于农村客运和城市交通发展奖励项目,决算数大于年初预算数的原因主要是无此预算。
4、住房保障支出46.20万元,具体包括:
住房公积金46.20万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的160.62%,决算数大于年初预算数的原因主要是调整公积金基数。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元.
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.44万元,完成全年预算的100%,决算数等于全年预算数。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.44万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数等于全年预算数。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国(境)费与上年相同。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2022年公务接待费与上年相同。
3.公务用车购置及运行费2.44万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%,决算数小于全年预算数的主要原因是压缩公务用车经费开支。比上年减少1.96万元,下降44.55%,主要是压缩公务用车经费开支等原因。
其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.44万元,主要用于主要用于公务用车运行维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出711.65万元,其中:人员经费654.2万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费57.45万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经支出情况。
2022年机关运行经费支出57.45万元,比上年减少2.65万元,降低4.4%,主要原因是压缩公用经费。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个(其中:一般公共预算项目0个),涉及资金0万元(其中:一般公共预算资金0万元,),自评覆盖率达到0%。自评平均分0分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金425.41万元,自评平均分97.8分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
我办未在预算中设立项目预算,因此无部门决算中项目绩效自评。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分附件
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | ||||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 015001辽宁省阜新市交通运输局本级-210900000 | |||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 425.41 | |||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 425.41 | |||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 620.27 | 616.27 | 99.35% | 20 | 19.87 | ||||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 33.19 | 29.76 | 89.68% | 20 | 17.93 | ||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||||
| 年底前建设15条产业路,累计达到40公里。完成新建园区产业路58公里。完成国省干线建设改造119.6公里。完成全年农村公路建设改造500公里任务。完成全年干线公路及农村公路养护任务,积极开展四好农村路省级示范乡镇创建工作。完成年度干线公路和环城公路绿化摘植任务,将绿化资金落实到位。完成年度危桥改造任务,全面消除桥梁安全隐患,确保安全畅通。完成预决算的编制和公开工作。合理控制“三公经费”支出数。推进阜奈高速建设项目。完成道路安全隐患排查整改工作。落实安全生产三年行动方案。推动城市公交和“两客一危”车辆安全设备安装工作。 | 高标准完成国省干线公路建设改造项目100.6公里,完成省投资2.1亿元。完成危桥改造598.34米/15座,有效消除安全隐患,有力保障了群众出行安全。积极推进“四好农村路”建设。市政府工作报告中提出“新建改造“四好农村路”300公里”。我们在300公里民生实事提前完工的同时,又积极多争取256.6公里,总里程达到556.6公里,总投资2.7亿元,率先在全省提前完成年度任务。深入开展绿化行动和路域环境治理。完成国省干线25.5公里的绿化新植任务,完成绿化补植23.38公里,共计54293株;继续推进阜奈高速公路建设,启动规划新阜高速公路建设。全面启动绕城公路项目(政府工作报告任务) | ||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |
| ||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
|
|
| ||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
| 社会效应 | 社会效益 | 普通国省干线二级及以上公路比重 | >= | 11 | % | 11 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 公路密度增长率 | >= | 86 | % | 86 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 社会公众满意度 | 基层群众对交通运输工作的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |
|
|
|
|
|
| ||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
| ||||
总评价得分 | 97.80 |
主办单位:阜新市交通运输局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市海州区矿工大街38号 邮编:123099 Email:fxjtjxxz@163.com
辽公网安备 21090202000073号 辽ICP备2021000733号 网站标识码:2109000046
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6626989 网站举报邮箱:fxsjtjbgs@163.com