阜新市交通局2018年部门预算说明

日期: 2018-02-05 浏览量:279 来源:市交通运输局 责任编辑:陈欣欣 文字大小:

  一、阜新市交通局概况    

  (一)主要职责    

1、贯彻执行国家、省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规;拟定全市公路、水路、城市公共交通、地方铁路和物流业发展规划、规范性文件并监督实施。    

2、承担设计全市综合运输体系的规划协调工作;会同有关部门组织编制综合运输体系规划;按规定组织协调国家和省、市重点物资运输和紧急客货运输。    

3、承担全市公路建设市场的监管责任;负责全市公路及其附属设施建设和维护的管理和监督;组织实施全市重点交通工程建设;负责交通工程造价和工程质量与安全生产的监督管理工作。    

4、承担全省交通运输和城市公共交通市场监管责任;组织制定道路运输和城市公共交通有关正常、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责全市道路运输和城市公共交通站(场)建设的布局规划并监督实施;负责全省道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站(场)经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理,指导长途客车、公共汽车、出租汽车的运营管理。    

5、贯彻执行国家、省水路运输的相关政策、准入制度、技术标准、运营规范;承担全市水上交通安全监督责任。    

6、负责全市交通建设资金的筹集、使用和监督管理。    

7、指导全市公路、道路运输和城市公共交通行业安全生产和应急管理工作;指导全省交通运输行业体制改革,引导交通运输行业优化结构、协调发展。    

8、指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。

9、指导全市公路和道路运输行业环境保护和节能减排工作。      

10、指导全市地方铁路的行业管理,指导地铁、轨道交通的运营管理。      

11、承办市政府交办的其他事项。      

(二)机构设置      

办公室、党委工作部、财务审计科、公路规划科和运输审批科。

(三)部门预算单位构成      

  纳入阜新市交通局2018年部门预算编制范围的预算单位包括    

  1、阜新市交通局机关,    

  2、阜新市运输管理处,      

  3、阜新市市郊运输管理所。      

二、阜新市交通局部门预算公开表(见附表)

附表1:              
部门收支总体情况表
部门名称:            单位:万元
单位名称收入预算支出预算
合计财政拨款纳入预算管理的行政事业性收费国有资源有偿使用收入罚没收入纳入预算管理的政府性基金专项收入其他收入合计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助
合计1087.44 971.44 50.00 36.00    30.00 1087.44 1001.24 891.39 60.87 48.98 86.20 
阜新市交通局364.44 298.44  36.00    30.00 364.44 298.44 228.51 41.07 28.86 66.00 
阜新市运输管理处595.00 545.00 50.00      595.00 574.80 534.88 19.80 20.12 20.20 
阜新市市郊运输管理所128.00 128.00       128.00 128.00 128.00    



附表2:        
部门收入总体情况表
部门名称:      单位:万元
 合计财政拨款纳入预算管理的行政事业性收费国有资源有偿使用收入罚没收入纳入预算管理的政府性基金专项收入其他收入
合计1087.44 971.44 50.00 36.00    30.00 
阜新市交通局364.44 298.44  36.00    30.00 
阜新市运输管理处595.00 545.00 50.00      
阜新市市郊运输管理所128.00 128.00       



附表3:      
部门支出总体情况表
部门名称:    单位:万元
 合计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助
合计1087.44 1001.24 891.39 60.87 48.98 86.20 
阜新市交通局364.44 298.44 228.51 41.07 28.86 66.00 
阜新市运输管理处595.00 574.80 534.88 19.80 20.12 20.20 
阜新市市郊运输管理所128.00 128.00 128.00    



附表4:   
财政收支总体情况表
部门名称:  单位:万元
收                    入支                    出 
项          目预算数项          目预算数
一、财政拨款收入971.44 交通运输支出1003.685 
二、纳入预算管理的行政事业性收费50.00     公路水路运输1003.685 
三、国有资源有偿使用收入36.00       行政运行(公路水路运输)320.435 
四、罚没收入**      公路运输管理683.250 
五、纳入预算管理的政府性基金**社会保障和就业支出45.197 
六、专项收入**    行政事业单位离退休45.197 
七、其他收入30.00       归口管理的行政单位离退休25.647 
        事业单位离退休19.550 
  住房保障支出18.358 
    住房改革支出18.358 
      住房公积金18.358 
  项目支出20.20 
    事业发展类支出20.20 
    
    
    
    
    
收  入  总  计1087.44 支  出  总  计1087.44 



附表5:    
一般公共预算支出情况表(按功能分类)
部门名称:    单位:万元
科目编码  科目名称(类/款/项)预算数
   合计1,087.44
214  交通运输支出1,023.890 
 01   公路水路运输1,023.890 
2140101    行政运行(公路水路运输)320.435 
2140112    公路运输管理703.454 
208  社会保障和就业支出45.197 
 05   行政事业单位离退休45.197 
2080501    归口管理的行政单位离退休25.647 
2080502    事业单位离退休19.550 
221  住房保障支出18.358 
 02   住房改革支出18.358 
2210201    住房公积金18.358 



附表6: 
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类) 
部门名称: 单位:万元
科目名称(类/款)预算数
合计1001.24 
工资福利支出891.390 
    基本工资436.018 
    津贴补贴259.004 
        其中:取暖费补贴21.830 
    奖金37.811 
    职工基本医疗保险缴费46.266 
    机关事业单位基本养老保险缴费66.075 
    其他社会保障缴费13.622 
    住房公积金18.358 
    其他工资福利支出8.893 
商品和服务支出60.870 
    办公费1.967 
    水费0.537 
    电费0.882 
    邮电费1.318 
    办公用房取暖费4.936 
    公务用车运行维护费(交通费)24.200 
    公务交通补贴19.764 
    差旅费4.061 
    维修(护)费0.110 
    工会经费2.903 
    福利费0.079 
    其他商品和服务支出0.114 
对个人和家庭补助48.980 
    离休费12.575 
    取暖费改革补贴(离退休)24.241 
    离退休公用经费2.010 
    特需费0.200 
    护理费2.400 
    遗属费2.290 
    助学金0.000 
    托儿费0.676 
    伤残补贴3.119 
    其他对个人和家庭的补助支出1.471 



附表7: 
一般公共预算“三公”经费支出情况表
  
部门名称: 单位:万元
项目2018年
    “三公”经费合计24.20
          1.因公出国(境)费**
          2.公务接待费**
          3.公务用车购置及运行费24.20
          其中:公务用车购置费**
             公务用车运行费24.20



附表8:    
政府性基金预算支出情况表
部门名称:    单位:万元
科目编码科目名称金额
合计  
     
     
     
说明:本单位无此项预算支出,故公开空表。



国有资产占用情况
项目统计数
(一)车辆数合计(辆)17
1、部级领导干部用车 
2、一般公务用车6
3、一般执法执勤用车11
4、特种专业技术用车 
5、其他用车 
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) 
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) 

 
三、阜新市交通局2018年部门预算情况说明    

  (一)关于阜新市交通局2018年收支预算的总体说明。    

    按照综合预算的原则,阜新市交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入和其他收入等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等支出。阜新市交通局2018年收支总预算1087.44万元。      

2018年,部门预算收入比上年减少90.961万元。其中:财政拨款收入减少156.961万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入与上年持平,国有资源有偿使用收入增加36万元,其他收入增加30万元;交通运输支出增加28.08万元,社会保障和就业支出减少116.809万元,住房保障支出减少2.227万元。      

(二)关于阜新市交通局2018年“三公”经费预算情况说明。    

2018年“三公”经费预算数24.2万元,包括:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费24.2万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费24.2万元。        

①2018年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数30万元减少5.8万元,下降幅度为19.4%,下降原因主要是车辆使用减少。    

(三)阜新市交通局2018年机关运行经费预算情况说明。    

阜新市交通局机关运行经费预算为60.87万元。      

(四)阜新市交通局2018年政府采购预算情况说明。    

阜新市交通局政府采购预算为0万元。
      (五)预算绩效管理工作开展情况      

我单位2018年度未开展预算绩效管理。

 

四、名词解释      

  1、财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。    

  2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

  4、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。    

  5、政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。    

  6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。    

  7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

  8、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。    

  9、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。    

  10、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。    

  11、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。    

  12、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。    

  13、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。    

  14、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。    

  15、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。    

  16、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。    

  17、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。    

18、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。         


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