2016年阜新市交通局部门预算公开

日期: 2016-02-15 浏览量:271 来源:市交通运输局 责任编辑:陈欣欣 文字大小:

 

一、阜新市交通局概况    

(一)主要职责    

1、贯彻执行国家、省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规;拟定全市公路、水路、城市公共交通、地方铁路和物流业发展规划、规范性文件并监督实施。    

2、承担设计全市综合运输体系的规划协调工作;会同有关部门组织编制综合运输体系规划;按规定组织协调国家和省、市重点物资运输和紧急客货运输。    

3、承担全市公路建设市场的监管责任;负责全市公路及其附属设施建设和维护的管理和监督;组织实施全市重点交通工程建设;负责交通工程造价和工程质量与安全生产的监督管理工作。    

4、承担全省交通运输和城市公共交通市场监管责任;组织制定道路运输和城市公共交通有关正常、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责全市道路运输和城市公共交通战场建设的布局规划并监督实施;负责全省道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站(场)经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理,指导长途客车、公共汽车、出租汽车的运营管理。    

5、贯彻执行国家、省水路运输的相关政策、准入制度、技术标准、运营规范;承担全市水上交通安全监督责任。    

6、负责全市交通建设资金的筹集、使用和监督管理。    

7、指导全市公路、道路运输和城市公共交通行业安全生产和应急管理工作;指导全省交通运输行业体制改革,引导交通运输行业优化结构、协调发展。    

8、指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。    

9、指导全市公路和道路运输行业环境保护和节能减排工作。    

10、指导全市地方铁路的行业管理,指导地铁、轨道交通的运营管理。    

11、承办市政府交办的其他事项。      

(二)机构设置      

办公室、党委工作部、财务审计科、规划建设科、综合运输科、安全法规科。    

(二)部门预算单位构成    

纳入阜新市交通局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:    

1、阜新市交通局机关(单独公开)

 2、阜新市运输管理处(单独公开)    

3、阜新市机动车驾驶员培训管理处(单独公开)    

4、阜新市市郊运输管理所(单独公开)    

二、阜新市交通局机关预算公开表(见附表。政府性基金预算支出明细表为空表)      

三、阜新市交通局2016年部门预算情况说明    

(一)关于阜新市交通局2016年收支预算的总体说明      

按照综合预算的原则,阜新市交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入和其他收入等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出。      

阜新市交通局2016年收支总预算367.17万元。财政拨款收入367.17万元。支出合计367.17万元。其中:交通运输支出行政运行211.73万元;社会保障和就业支出中归口管理的行政单位离退休155.44万元。      

    (二)关于阜新市交通局2016年“三公”经费预算情况说明      

    2016年“三公”经费预算数10万元。公务用车购置及运行费10万元,其中公务用车运行费10万元。2016年“三公”经费预算数与2015年“三公”经费预算数10万元相同。    

四、名词解释    

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。    

2、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。    

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”“政府性基金收入”以外的收入。    

4、交通运输支出:指交通局及二级预算单位用于保障机构正常运行、开展交通运输管理活动的支出。    

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。    

6、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

   

收支预算总表          

部门名称:阜新市交通局          

       

       

单位:万元          

收                    入          

支                    出          

           

项          目          

预算数          

项          目          

预算数          

一、财政拨款收入          

367.17

交通运输支出          

211.73

二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入          

           

 公路水路运输          

           

三、纳入政府性基金预算管理收入          

           

  行政运行          

211.73

四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入          

           

社会保障和就业支出          

155.44

五、其他收入          

           

  行政事业单位离退休          

           

           

           

    归口管理的行政单位离退休          

155.44

           

           

       

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

本年收入合计          

367.17

本年支出合计          

367.17

           

           

           

           

           

           

           

           

收  入  总  计          

367.17

支  出  总  计          

367.17

   

支出预算表          

部门名称:          

         

         

阜新市交通局          

         

         

         

           

           

 单位:万元          

科目代码          

           

           

科目名称(类/款/项)

合计          

财政拨款收入          

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入          

纳入政府性基金预算管理收入          

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入          

其他收入          

类          

款          

项          

           

           

           

合计          

367.17

367.17

           

           

           

           

214

           

           

交通运输支出          

           

           

           

           

           

           

           

01

           

 公路水路运输          

           

           

           

           

           

           

214

01

01

  行政运行          

211.73

211.73

           

           

           

           

208

           

           

社会保障和就业支出          

           

           

           

           

           

           

           

05

           

  行政事业单位离退休          

           

           

           

           

           

           

  208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休          

155.44

155.44

           

           

           

           

   

财政拨款支出预算明细表          

部门名称:          

阜新市交通局          

         

         

         

         

         

         

 单位:万元          

科目编码          

科目名称          

合计          

基本支出          

项目支出          

备注          

基本支出小计          

工资福利支出          

商品和服务支出          

对个人和家庭的补助支出          

           

合计          

367.17

367.17

307.19

39.94

20.04

           

           

214

交通运输支出          

           

           

           

           

           

           

           

21401

 公路水路运输          

           

           

           

           

           

           

           

2140101

  行政运行          

211.73

211.73

157.61

39.94

14.18

           

           

208

社会保障和就业支出          

           

           

           

           

           

           

           

  20805

  行政事业单位离退休          

           

           

           

           

           

           

           

    2080501

    归口管理的行政单位离退休          

155.44

155.44

149.58

           

5.86

           

           

   

   

“三公”经费预算表          

 

         

       

 

部门名称:阜新市交通局          

 单位:万元          

 

项目          

2016年          

 
 

    “三公”经费合计          

10.0

 

          1.因公出国(境)费          

           

 

          2.公务接待费          

           

 

          3.公务用车购置及运行费          

10.0

 

          其中:公务用车购置费          

           

 

             公务用车运行费          

10.0

 

   

附表1-6          

         

         

       

       

政府性基金预算支出明细表(纳入预算管理的政府性基金)          

部门名称:阜新市交通局          

           

         

 单位:万元          

科目编码          

科目名称          

金额          

类          

款          

项          

合计          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

   

   

附表1-6          

       

一般公共预算支出(按经济)          

部门名称:          

 单位:万元          

科目名称          

金额          

合计          

367.173

工资福利支出          

157.613

    基本工资          

85.247

    津贴补贴          

63.768

    奖金          

7.104

    社会保障缴费          

           

    其他工资福利支出          

1.494

商品和服务支出          

39.940

    办公费          

2.235

    水费          

0.610

    电费          

1.003

    邮电费          

1.483

    取暖费(单位部分)          

4.936

    差旅费          

4.615

    维修(护)费          

0.125

    工会经费          

2.980

    福利费          

0.090

    公务用车运行维护费(交通费)          

10.000

    其他商品和服务支出          

11.866

对个人和家庭补助          

169.620

    离休费          

17.012

    退休费          

132.572

    助学金          

           

    住房公积金          

11.921

    其他对个人和家庭的补助支出          

8.115

       

       

       

       

   

       

   

         

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